W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa przeglądarki. Zobacz politykę cookies.
Powrót

Audyt wewnętrzny zlecony w zakresie funkcjonowania wybranych elementów systemu kontroli zarządczej

11.03.2024

Informacja o audycie zleconym dotyczącym systemu kontroli zarządczej

Audyt wewnętrzny zlecony w zakresie funkcjonowania wybranych elementów systemu kontroli zarządczej przeprowadzany jest na podstawie art. 292 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych w terminie od 2 kwietnia do 28 czerwca 2024 r. 

Audytem zostały objęte jednostki sektora finansów publicznych wskazane w Załączniku Nr 1.

Prosimy o zapoznanie się z Założeniami i zwrócenie szczególnej uwagi na wynikające z nich terminy przekazania dokumentacji do Ministerstwa Finansów w trybie określonym w Założeniach:

  • wyniki audytu, w tym wypełnione tabele Excel (Załącznik nr 2) należy przekazać do Ministerstwa Finansów w nieprzekraczalnym terminie – do 1 lipca 2024 r.,
  • dodatkowe dokumenty, na podstawie art. 296 ustawy – do 22 marca 2024 r.

Uwaga: Prosimy również o przejrzenie i przetestowanie pliku Excel Załącznika nr 2 przed rozpoczęciem realizacji zadania. W przypadku wystąpienia ew. problemów z używaniem skoroszytów, prosimy o przesłanie informacji na adres: AWZ2@mf.gov.pl (proszę zwrócić uwagę na "2" w adresie mailowym) do 22 marca 2024 r., co umożliwi nam ich rozwiązanie. 

Udostepniamy wyciąg z Załącznika nr 2 pomocniczo również w wersji Word.

Materiały

Pismo do kierowników jednostek w sprawie audytu wewnętrznego zleconego
Pismo​_do​_kierowników​_jednostek​_w​_sprawie​_audytu​_wewnętrznego​_zleconegoo​_PL.pdf 0.10MB
Założenia AWZ 11.03.2024
Założenia​_AWZ​_11032024r.pdf 0.48MB
Załącznik Nr 1 - Lista jednostek do AWZ 06.06.2024
Załącznik​_Nr​_1​_​_-​_Lista​_jednostek​_do​_AWZ​_06062024.pdf 0.16MB
Załącznik Nr 2 do założeń JSFP ver. 2.04.2024
Załącznik​_Nr​_2​_do​_założeń​_JSFP​_ver2042024.xlsx 0.32MB
Wyciąg z Załącznika Nr 2 do założeń JSFP
Załącznik​_Nr​_2​_do​_założeń​_JSFP.docx 0.05MB
Załącznik Nr 2 do założeń dział AR ver. 2.04.2024
Załącznik​_Nr​_2​_do​_założeń​_dział​_AR​_ver2042024.xlsx 0.29MB
Wyciąg z Załącznika Nr 2 do założeń dział AR
Załącznik​_Nr​_2​_do​_założeń​_dział​_AR.docx 0.04MB
Logo Biuletynu Informacji Publicznej
Informacje o publikacji dokumentu
Pierwsza publikacja:
11.03.2024 20:36 Wojciech Jóźwicki
Wytwarzający/ Odpowiadający:
Wojciech Jóźwicki
Tytuł Wersja Dane zmiany / publikacji
Audyt wewnętrzny zlecony w zakresie funkcjonowania wybranych elementów systemu kontroli zarządczej 16.0 06.06.2024 13:11 Wojciech Jóźwicki
Audyt wewnętrzny zlecony w zakresie funkcjonowania wybranych elementów systemu kontroli zarządczej 15.0 17.05.2024 12:05 Wojciech Jóźwicki
Audyt wewnętrzny zlecony w zakresie funkcjonowania wybranych elementów systemu kontroli zarządczej 14.0 02.04.2024 14:57 Wojciech Jóźwicki
Audyt wewnętrzny zlecony w zakresie funkcjonowania wybranych elementów systemu kontroli zarządczej 13.0 28.03.2024 08:04 Wojciech Jóźwicki
Audyt wewnętrzny zlecony w zakresie funkcjonowania wybranych elementów systemu kontroli zarządczej 12.0 27.03.2024 13:21 Wojciech Jóźwicki
Audyt wewnętrzny zlecony w zakresie funkcjonowania wybranych elementów systemu kontroli zarządczej 11.0 25.03.2024 16:32 Wojciech Jóźwicki
Audyt wewnętrzny zlecony w zakresie funkcjonowania wybranych elementów systemu kontroli zarządczej 10.0 25.03.2024 11:53 Wojciech Jóźwicki
Audyt wewnętrzny zlecony w zakresie funkcjonowania wybranych elementów systemu kontroli zarządczej 9.0 22.03.2024 09:38 Wojciech Jóźwicki
Audyt wewnętrzny zlecony w zakresie funkcjonowania wybranych elementów systemu kontroli zarządczej 8.0 19.03.2024 08:15 Wojciech Jóźwicki
Audyt wewnętrzny zlecony w zakresie funkcjonowania wybranych elementów systemu kontroli zarządczej 7.0 18.03.2024 09:24 Wojciech Jóźwicki
Audyt wewnętrzny zlecony w zakresie funkcjonowania wybranych elementów systemu kontroli zarządczej 6.0 14.03.2024 09:16 Wojciech Jóźwicki
Audyt wewnętrzny zlecony w zakresie funkcjonowania wybranych elementów systemu kontroli zarządczej 5.0 13.03.2024 11:19 Wojciech Jóźwicki
Audyt wewnętrzny zlecony w zakresie funkcjonowania wybranych elementów systemu kontroli zarządczej 4.0 12.03.2024 15:20 Wojciech Jóźwicki
Audyt wewnętrzny zlecony w zakresie funkcjonowania wybranych elementów systemu kontroli zarządczej 3.0 12.03.2024 11:41 Wojciech Jóźwicki
Audyt wewnętrzny zlecony w zakresie funkcjonowania wybranych elementów systemu kontroli zarządczej 2.0 12.03.2024 08:23 Wojciech Jóźwicki
Audyt wewnętrzny zlecony w zakresie funkcjonowania wybranych elementów systemu kontroli zarządczej 1.0 11.03.2024 20:36 Wojciech Jóźwicki

Aby uzyskać archiwalną wersję należy skontaktować się z Redakcją BIP

{"register":{"columns":[]}}